
公司七月份收到一筆門面租金未開票,當(dāng)月入賬是借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入,那么本月開票如何做賬呢?
答: 先做無票收入 借方銀行貸方其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 你本月開票沖無票收入 按開票收入來做
賬入公司,1借現(xiàn)金/銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入2.借應(yīng)付帳款(主營業(yè)務(wù)成本/其他應(yīng)付款) 貸現(xiàn)金/銀行存款賬入店家時,1.借應(yīng)收帳款 貸主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入(分成后)2.借現(xiàn)金/銀行 貸應(yīng)收賬款科目這樣做對嗎,
答: 應(yīng)付帳款(主營業(yè)務(wù)成本/其他應(yīng)付款) 貸現(xiàn)金/銀行存款,這筆分錄是支付成本嗎?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
入賬借銀行存款 貸 其它業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在沖了是借其他業(yè)務(wù)收入 貸銀行存款 還是直接都入負(fù)數(shù)紅字
答: 您好,直接都入負(fù)數(shù)紅字即可。

