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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-23 14:58

收支類科目可以把本年累計(jì)金額填上,其余科目填10月底余額,就好,你為啥要調(diào)9月的余額呢?

xneopw 追問(wèn)

2018-11-23 15:20

我現(xiàn)在在建賬 
 
1一9月的庫(kù)存商品余額,做到10月,肯定對(duì)不上的, 
 
 
本年累計(jì)在K3咋填,老師 
 
K3迷你版,庫(kù)存商品明細(xì)都需增加明細(xì)嗎?

徐阿富老師 解答

2018-11-23 15:26

你好2,你手續(xù)3確定建賬時(shí)間是10月還是11月,如果建賬時(shí)間是10月,那么就以9月底數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

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你好; 新公司建賬的話 期初是0? ?;? 如果是老公司的話? ? ? 就得錄入上年12月末的期末數(shù)據(jù)才行的??
2022-03-23 13:04:27
對(duì),期初余額是零就不用填寫(xiě)
2022-03-04 17:45:37
從代賬那邊接賬,必須以代賬那邊的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)為期初余額建賬。
2022-02-28 10:47:44
您好,這種情況如果不能往前找到原因,就集中計(jì)入一個(gè)其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款。
2022-01-05 19:44:20
您好,您不是新公司的話,是需要有期初余額的,一起沒(méi)有帳的,也最好是根據(jù)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)一下
2020-03-06 12:40:32
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