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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-11-23 10:13

是的,你的理解正確

Sunny 追問

2018-11-23 10:19

老師,那這樣的話,這些福利費(fèi),招待費(fèi)發(fā)票就不用入賬了吧,如果超過太多更不合適了。是這樣嗎?

蔣老師 解答

2018-11-23 10:21

還是要據(jù)實(shí)入賬的,超過的就納稅調(diào)增就行了

Sunny 追問

2018-11-23 10:22

調(diào)增的金額就是繳納的稅款吧?那之前做的多的是不是要沖銷一部分?

蔣老師 解答

2018-11-23 10:26

其實(shí),是你做進(jìn)利潤了減少了利潤,然后年底納稅又調(diào)增了,一增一減其實(shí)相當(dāng)于你不做進(jìn)去的時候的利潤,所以其實(shí)做進(jìn)去不影響的

蔣老師 解答

2018-11-23 10:27

其結(jié)果只是沒有在稅前扣除,并不是這筆費(fèi)用交了稅

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你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰
2022-01-05 20:15:24
發(fā)生額的60%=70*60%=42 收入的千分之五=7000*0.5%=35 準(zhǔn)予稅前扣除的金額=35
2020-07-01 08:12:48
是的,你的理解正確
2018-11-23 10:13:33
你好,沒有收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)就無法扣除了
2019-04-19 16:04:22
發(fā)生額60% 和營業(yè)收入的千分之五取小稅前扣除,你這個1347*60% 這個去稅前扣除
2019-12-26 09:45:06
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