老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈 問(wèn)
你好,這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問(wèn)下小規(guī)模未開(kāi)票收入如何申報(bào) 問(wèn)
季度銷售額≤30 萬(wàn)元(按月申報(bào)≤10 萬(wàn)元): 企業(yè):將未開(kāi)票收入與開(kāi)票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額>30 萬(wàn)元(按月申報(bào)>10 萬(wàn)元): 按適用征收率,將未開(kāi)票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對(duì)應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開(kāi)票收入合并申報(bào)納稅 答
老師,我們公司請(qǐng)了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問(wèn)。有些快 問(wèn)
可以的,直接報(bào)銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問(wèn)
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報(bào) 問(wèn)
您好, 這個(gè)后面開(kāi)發(fā)票會(huì)開(kāi)5800進(jìn)來(lái)嗎? 答

6月份的時(shí)候 把一張普票做成了專票 并且做了進(jìn)項(xiàng)稅 ,我現(xiàn)在要怎么更正呢 如果直接紅字沖回 那進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?
答: ,做進(jìn)項(xiàng)稅紅字,不用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
開(kāi)紅字不是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
答: 是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那是在你前期抵扣的情況下。 還有你上期那個(gè)為什么認(rèn)證了沒(méi)抵扣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,9月份銷售的貨,現(xiàn)在11月份退貨的進(jìn)項(xiàng)是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,還是直接做進(jìn)項(xiàng)的紅字?謝謝!
答: 你是銷貨方,退貨,你做銷售的紅字 購(gòu)貨方才做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我是采購(gòu)方,已做了退貨申請(qǐng),對(duì)方紅字票還沒(méi)有收,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
我想問(wèn)下,我上個(gè)月開(kāi)給對(duì)方的紅字信息表當(dāng)月作廢了,對(duì)方在次月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)我要怎么處理







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