
老師我有一張費(fèi)用發(fā)票,實(shí)際發(fā)生這項(xiàng)費(fèi)用是10月份,但9月份就把他提前開(kāi)出來(lái)了,并在申報(bào)所得稅是扣除了,現(xiàn)在稅務(wù)局不認(rèn)可這項(xiàng)費(fèi)用,涉及到稅款問(wèn)題,我該怎么操作
答: 你好,把這筆費(fèi)用在所得稅納稅申報(bào)表上減除后進(jìn)行申報(bào)。 賬上可以把這筆費(fèi)用紅沖,9月再記入費(fèi)用。
在稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票個(gè)人所得稅申報(bào)不
答: 企業(yè)代扣代交個(gè)人所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票已經(jīng)扣繳個(gè)人所得稅,企業(yè)又再一次申報(bào)繳納所得稅怎么辦
答: 這個(gè)多申報(bào)么,那這個(gè)需要去稅局那邊申請(qǐng)退還,需要去稅局處理








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