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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2018-11-21 22:32

是支付賬款的時候吧?如果是的話,借:應(yīng)付賬款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。

曾蘭 追問

2018-11-21 22:34

是的。這我知道。那增值稅

王雁鳴老師 解答

2018-11-21 22:35

您好,付款時,就不涉及增值稅了。

曾蘭 追問

2018-11-21 22:36

那增值稅如何抵扣什么時候抵扣?我有點(diǎn)沒弄明

王雁鳴老師 解答

2018-11-21 22:38

您好,增值稅在您的產(chǎn)品銷售了,就可以抵扣了。

曾蘭 追問

2018-11-21 22:42

其實(shí)我是這樣理解的,可剛才有老師說不是等產(chǎn)品銷售后,而是購進(jìn)了原材料拿到發(fā)票就可認(rèn)證抵扣了,所以我就沒全

王雁鳴老師 解答

2018-11-21 22:46

您好,您理解是對的,那個老師說的也是對的,只是需要有個前提條件,就是可以認(rèn)證抵扣,但是沒有銷售的話,就是留抵,留著到有銷售稅金的時候再抵扣的。

曾蘭 追問

2018-11-21 22:46

增值稅抵扣其實(shí)就是在產(chǎn)品銷售時付增值稅費(fèi)時抵扣,我這樣講對嗎老師?

王雁鳴老師 解答

2018-11-21 22:48

您好,您這樣講是對的,但是不完整,是在銷售時,開具發(fā)票后,有了增值稅銷項(xiàng)稅,下月初申報(bào)增值稅時,就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了。

曾蘭 追問

2018-11-21 22:49

嗯,我全明白了。謝謝老師!

王雁鳴老師 解答

2018-11-21 22:51

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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是支付賬款的時候吧?如果是的話,借:應(yīng)付賬款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-11-21 22:32:58
不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是做貸方,這個是貸方科目
2019-04-04 14:44:27
借:原材料 應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2017-03-22 14:37:51
您好!借:原材料 買價 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2017-04-11 11:18:02
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時,要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26
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