老師,你好 麻煩問下,我們是購貨方,銷售方發(fā)票稅率開錯,我方已認證,我方需在稅務(wù)局開具紅字沖銷嗎,還是只做進項稅額轉(zhuǎn)出 銷售方現(xiàn)在需要做紅字沖銷再開具藍票給我們

琴琴
于2018-11-20 16:00 發(fā)布 ??659次瀏覽
- 送心意
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2018-11-20 16:04
你好,進項發(fā)票已經(jīng)認證,需要購貨方先開具紅字發(fā)票信息表,審核通過后銷售方再開具紅字發(fā)票,然后重新開正確的發(fā)票給購貨方。
在你下個月申報增值稅的時候需要在附表二填進項稅額轉(zhuǎn)出
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你好,進項發(fā)票已經(jīng)認證,需要購貨方先開具紅字發(fā)票信息表,審核通過后銷售方再開具紅字發(fā)票,然后重新開正確的發(fā)票給購貨方。
在你下個月申報增值稅的時候需要在附表二填進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-11-20 16:04:05
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-09 16:55:19
需要補稅??梢愿惥譁贤ㄓ眯氯〉玫倪M項抵進項轉(zhuǎn)出稅額。
一般是可以用以前的留抵抵減。
2018-06-21 12:44:25
你好,可以直接不勾選抵扣
2022-03-12 00:00:30
1.稅務(wù)局通知當(dāng)月,賬上:借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費-增(進轉(zhuǎn)出),申報表上也要同時體現(xiàn)。
2.增值稅屬于價外稅費,不需要調(diào)整之前的成本。
2017-04-12 10:43:21
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