老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

老師您好 請問購買方當(dāng)月開具紅字信息表 我需要當(dāng)月開具紅字發(fā)票給他嗎 我是銷售方需要退款給他
答: 你好;? 1.? ? 需要的;? 開紅字發(fā)票對應(yīng)聯(lián)次給對方哈? ?
紅字發(fā)票重復(fù)提交了,顯示大于藍(lán)票可開具紅字發(fā)票,怎么處理
答: 同學(xué) 第一種情況解決方法:如果紅字信息表中的金額稅額填寫有誤,開票軟件紅字發(fā)票管理-增值稅專票紅心信息表查詢中修改保存后重新上傳。第二種情況解決方法:在開票軟件紅字發(fā)票管理-增值稅專票紅字信息表審核下載中下載查看是否有,如果沒有,需要去防偽稅控系統(tǒng)紅字發(fā)票管理子系統(tǒng)-信息表查詢-紅字發(fā)票信息表狀態(tài)查詢中核實是否已對該藍(lán)字發(fā)票開具過紅字信息表。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我們是購買方開具了紅字信息表,但沒有開具紅字發(fā)票,請問要開具嗎?
答: 你好,是銷售方開 。您好,是銷售方開紅字發(fā)票購買方不開紅字發(fā)票。


陽光 追問
2018-11-20 11:42
bamboo老師 解答
2018-11-20 11:44