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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-19 16:47

您的意思是以前年度沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在要確認(rèn)開票了,是嗎?還是其他情況?

Niki 追問(wèn)

2018-11-19 16:51

不是,以前公司賬目都是老板交給代賬做的,所以不太規(guī)范。收入沒(méi)有計(jì)入過(guò)營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)在也不需要開票。我查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這些問(wèn)題,應(yīng)該怎么處理?畢竟都是一兩年前的賬了,如果不管的話,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?有什么好的彌補(bǔ)措施?

張艷老師 解答

2018-11-19 16:56

您可以補(bǔ)做分錄確認(rèn)的
借:應(yīng)收賬款等
       貸:以前年度損益調(diào)整
               應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:以前年度損益調(diào)整
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)

Niki 追問(wèn)

2018-11-19 16:59

好的。那如果不處理可以不?

張艷老師 解答

2018-11-19 17:01

其實(shí)現(xiàn)在初步可以判定這個(gè)公司屬于爛帳的情形,建議可以逐步規(guī)范,之間按上面的分錄處理的話,可能會(huì)涉及滯納金等。

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您的意思是以前年度沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在要確認(rèn)開票了,是嗎?還是其他情況?
2018-11-19 16:47:39
首先應(yīng)該在未開票收入項(xiàng)目上記錄原始未開票金額,并把開票后的金額記錄為已開票的收入。另外,應(yīng)該把原始未開票收入的稅款從未開票稅款中減去,然后在已開票收入項(xiàng)目上記錄開票收入的稅款。 之后,應(yīng)該在財(cái)務(wù)狀況表上,把原始未開票收入的金額從應(yīng)收款中減去,然后把開票后的收入添加到應(yīng)收款中。此外,原始未開票收入稅款也應(yīng)該從應(yīng)繳稅款中減去,而開票后收入稅款也應(yīng)該添加到應(yīng)繳稅款中。 最后,應(yīng)該在損益表上,把開票后收入添加到收入項(xiàng)目中,把未開票收入減去,然后把相應(yīng)的稅款也調(diào)整到收入稅款中。這樣就可以完成對(duì)發(fā)現(xiàn)以前年度確認(rèn)的未開票收入后來(lái)開票了但是沒(méi)有沖未開票收入的處理賬務(wù)的完成。
2023-03-01 16:30:02
你們應(yīng)收賬款在貸方。你們應(yīng)該做一個(gè)收入的分錄呀,不然你們銷項(xiàng)額和申報(bào)表怎么會(huì)一致
2022-09-21 21:01:45
是提前收的嗎?
2019-10-14 22:32:18
沖銷以前的未開票 然后在把開票的正常做
2019-10-09 10:58:59
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