
A公司收到向b公司轉(zhuǎn)讓的專利權(quán)使用費100000元,同時計提本月攤銷的金額5000元,不考慮稅的會計分錄。
答: 你好 借;銀行存款等科目100000,貸;其他業(yè)務(wù)收入100000 借;其他業(yè)務(wù)成本5000,貸;累計攤銷 5000
廠房租金從交錢計提---攤銷到月,怎么做會計分錄?
答: 預(yù)付時,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時,借:管理費用—租賃費 貸:預(yù)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,交付的房租會計分錄怎么做?需要計提嗎?需要攤銷嗎?分錄分別怎么做
答: 借其他應(yīng)付款 貸銀行,按月做借管理費用 貸預(yù)付,收到發(fā)票做借預(yù)付賬款 進項稅額貸其他應(yīng)付款


ID 追問
2018-11-19 14:57
辜老師 解答
2018-11-19 15:02
ID 追問
2018-11-19 15:05
辜老師 解答
2018-11-19 15:07