老師好!收到住宿費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎 問
同學(xué),你好 是可以抵扣的 答
股東收到對(duì)方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,需要開發(fā)票給對(duì)方嗎 問
那個(gè)不需要開票的哈 答
我司是出口企業(yè),收到的外幣,銀行讓我司做貸款,就是 問
增值稅:外幣匯率變動(dòng)產(chǎn)生的匯兌收益,無(wú)需繳納增值稅。因匯兌收益是貨幣性項(xiàng)目在不同時(shí)點(diǎn)匯率差異導(dǎo)致的損益,不屬于增值稅應(yīng)稅范圍(應(yīng)稅范圍為銷售貨物、服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 賬務(wù)處理:直接計(jì)入 “財(cái)務(wù)費(fèi)用 —— 匯兌損益” 科目(收益時(shí)記貸方,損失時(shí)記借方),無(wú)需單獨(dú)計(jì)提增值稅。 答
出納報(bào)銷墊付員工宿舍水電費(fèi),水電費(fèi)從員工工資里 問
那個(gè)不需要發(fā)票的,直接發(fā)工資時(shí)扣除就行 答
銀行轉(zhuǎn)賬上的備注和打款對(duì)方公司的名稱不一致,備 問
您好,只要稅務(wù)局不查賬,一般沒事 答

老師好請(qǐng)教: 假設(shè)購(gòu)銷合同計(jì)算得出,應(yīng)繳納印花稅 1000元。 按道理應(yīng)該購(gòu)銷雙方 各自 繳納印花稅 1000元。 國(guó)家總共收到 印花稅 2000元。 但我們審計(jì)的 姜老師講, 雙方各自 繳納 50% ,即各自繳納 500元,國(guó)家總共收到 印花稅 1000元。 正確的答案是 ?
答: 你好,購(gòu)銷合同含稅金額是多少?
老師 注冊(cè)資本是500萬(wàn) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納印花稅 雙方各需要繳納多少?是一共2500還是雙方各自交2500
答: 你。你好,按照轉(zhuǎn)讓協(xié)議上的金額 。您好,按照轉(zhuǎn)讓協(xié)議上的金額。雙方。雙方。都按這個(gè)金額交印花稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,印花稅里,合同類,合同里的甲乙雙方當(dāng)事人都要各自繳納印花稅嗎?另外,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)的受讓方需要繳納印花稅嗎?
答: 你好!是的,是雙方都要交。受讓方也要。


快樂的我 追問
2018-11-19 13:28
鄒老師 解答
2018-11-19 13:30