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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-19 11:24

可以的,可以這樣賬務(wù)處理

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-11-19 11:46

3.發(fā)票到了 借:待攤費(fèi)用9600 稅4800 待:預(yù)付賬款100800
這個(gè)借貸不平
我不會(huì)最后這個(gè)

辜老師 解答

2018-11-19 11:47

你要看你收到的發(fā)票上面,稅額是多少,就把稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,不含稅金額計(jì)入待攤費(fèi)用

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-11-19 11:51

發(fā)票共計(jì)100800
稅額4800

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-11-19 11:55

3.發(fā)票到了 借:待攤費(fèi)用96000 稅4800 待:預(yù)付賬款100800

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-11-19 11:58

那個(gè)稅是一次性攤還是也是分月的呀[捂臉]

辜老師 解答

2018-11-19 13:23

那你發(fā)票到了的賬務(wù)處理是對(duì)的,稅是一次性計(jì)入的,只有待攤費(fèi)用金額才是按月分?jǐn)偟?/p>

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-11-19 14:02

我也認(rèn)為是對(duì)的,主要是分?jǐn)偸?400呢還是96000,搞不太清楚,最終待攤費(fèi)用跟預(yù)付款都是平的  沒有余額才對(duì),我的有余額

辜老師 解答

2018-11-19 14:04

預(yù)付賬款應(yīng)該是沒有余額的,你待攤費(fèi)用還沒有分?jǐn)偼甑脑?,是?huì)有余額的,分?jǐn)偟目偨痤~是96000

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相關(guān)問題討論
您好!是的。做這2筆分錄就可以了
2020-01-02 10:15:05
您好,不對(duì)的。我收到房租發(fā)票時(shí)(借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng), 貸:銀行存款) 攤銷時(shí)(借:管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷, 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi))
2017-06-07 16:32:23
是的,你的賬務(wù)處理是對(duì)的
2018-09-27 10:26:37
您好!后面的方法更好一點(diǎn)。
2016-04-07 10:49:13
你好 最后一個(gè)分錄金額是1000 還是按月分?jǐn)?/div>
2020-07-30 23:50:37
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