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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-11-18 22:12

建議全面盤點,包括現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產,往來,編制盤點表,入賬處理,差額部分記入其他應付款-老板姓名,或者實收資本,或者利潤分配-未分配利潤來調平。

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2018-11-18 23:23

其他應收收,其他應付盤點不了?

王雁鳴老師 解答

2018-11-18 23:50

您好,那就不管其他應收款,和其他應付款了。

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建議全面盤點,包括現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產,往來,編制盤點表,入賬處理,差額部分記入其他應付款-老板姓名,或者實收資本,或者利潤分配-未分配利潤來調平。
2018-11-18 22:12:04
你還要結轉借:以前年度損益調整貸:未分配利潤呢
2017-03-08 09:26:25
不平的調利潤分配-未分配利潤就可以。
2018-12-14 12:23:58
你好,之前沒有建賬,如果7月建帳,損益類科目需要錄入累計數(shù)才是的
2021-07-01 17:46:11
那你只能今年補入帳
2019-03-14 18:21:07
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