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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-11-17 19:32

你這個其他應(yīng)收款是啥情況?

9447707 追問

2018-11-17 19:37

就是預(yù)付多付了,然后我們實際只支出了一半,剩下的要讓對方公司退回

maize老師 解答

2018-11-17 19:38

那就只用預(yù)付這個就可以,你退回沖回這個就可以,不要同一個客戶和供應(yīng)商用幾個往來科目。

9447707 追問

2018-11-17 19:41

不明白,就是我預(yù)付了對方3萬,然后實際支出1.5萬,產(chǎn)生費(fèi)用的時候我就記賬了,按你說的只用預(yù)付那我實際支出的費(fèi)用是1.5萬怎么沖回?后面對方是把1.5萬元還我們了,那我具體的分錄要怎么寫?

maize老師 解答

2018-11-17 19:44

不是你支付3萬就做借預(yù)付3萬貸銀行 ,退回的時候做借銀行貸預(yù)付賬款1.5萬,你的費(fèi)用做借xx費(fèi)用 1.5貸預(yù)付賬款1.5

9447707 追問

2018-11-17 19:45

費(fèi)用是先支出的,然后退回的時候隔了幾個月這樣

maize老師 解答

2018-11-17 19:46

那就先把費(fèi)用做前面就可以,支付3萬就做借預(yù)付3萬貸銀行 ,你的費(fèi)用做借xx費(fèi)用 1.5貸預(yù)付賬款1.5,退回的時候做借銀行貸預(yù)付賬款1.5萬。

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你好,代發(fā)工資的話,收到錢,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。支付,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。
2021-03-30 20:15:00
您好,是可以的,謝謝!
2021-12-13 17:58:24
你好,分錄一不對,二是對的
2019-10-12 11:03:52
你好 可以 你可以先這樣掛著
2019-08-13 14:27:59
你好,借方通過預(yù)付賬款科目核算
2019-07-12 08:50:04
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