
多交的增值稅稅款退回時怎么做賬?
答: 由于9月份計算錯誤造成多交了增值稅,后來就去大廳退稅了,10月收到稅務(wù)局退回的增值稅稅款,那么退回的增值稅稅款怎么做賬?
老師多交了稅金退回時的賬務(wù)處理怎樣做呢?收入時:借:銀行 貨:應(yīng)交增值稅,主營業(yè)務(wù)收入交稅時:借:應(yīng)交增值稅貸:銀行這時候發(fā)現(xiàn)多交稅了,退回了多交的稅款時,借:銀行,貸:應(yīng)交增值稅是嗎?但在這時科目余額表的應(yīng)交增值稅貸方就有退回的這筆金額該怎么做賬務(wù)處理了
答: 你好,做完繳稅的分錄的時候,你的應(yīng)交稅費有余額嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問退回的多交增值稅應(yīng)該怎么做分錄?例如收回退稅款900元,借:銀行存款 900,貸:?900,月底結(jié)轉(zhuǎn)增借稅怎么做賬?
答: 你好,你繳納的分錄是怎么編寫的


鄒老師 解答
2018-11-16 15:46
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2018-11-16 16:07
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