跨年度的進項稅額轉(zhuǎn)出,并且稅費已經(jīng)補交,分錄怎么做。

關(guān)憶北。
于2018-11-16 09:50 發(fā)布 ??1691次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
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計提時,借;以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。交稅時,借;應交稅費-未交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-11-16 09:52:02
你好,你的分錄不對,你是錯賬,還是當期發(fā)現(xiàn)應該轉(zhuǎn)出的
借以前年度損益調(diào)整
貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-06-13 20:11:02
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-07-03 09:21:36
1、要看需要轉(zhuǎn)出的進項稅額,對應的是什么項目
2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交所得稅
借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-16 15:31:00
你好 借以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借 利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-07-15 15:27:29
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