
2013年12月我公司增值稅留抵10萬元,2014年1月我公司沒有發(fā)生銷售收入,但被稅務(wù)機關(guān)檢查要求入庫稅款9萬元及滯納金5000元,增值稅留抵10萬元抵減欠稅9萬元及滯納金5000元,如何填寫申報表主表及附表?
答: 稅局要求入庫稅款9萬?你實際不需要繳納是吧,那你咨詢一下專管員,直接去稅局交款
我單位為一般納稅人,21年10月份欠繳增值稅10萬元,增值稅附加1萬元。21年11月份沒有業(yè)務(wù),21年12月份有進項稅留抵12萬元?,F(xiàn)在22年1月份,準備用留抵抵減欠稅,請問我這個留抵的進項稅能抵扣增值稅及滯納金外,能不能抵扣前欠的增值稅附加及滯納金
答: 你好,留抵的不能抵扣之前的欠款哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月份欠交增值稅10萬元,4月份有留底5萬元,之后辦理了留抵抵欠。繳納了5萬元的增值稅及滯納金。3月份的附加稅沒有交,留底后繳納了增值稅及滯納金那么附加稅是按10萬元計算還是按5萬元計算呢?
答: 您好, 附加稅以納稅人實際繳納的增值稅為計稅依據(jù),所以需要按照5萬元來計算繳納。
小規(guī)模納稅人,收入不滿三萬元減免稅額的分錄,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅還用加上減免稅額這個三級科目嗎
我司是個體戶雙定戶,雙定戶是怎么回事的?在國稅報的增值稅是定額的,現(xiàn)在小型微利企業(yè)可以享受三萬元以內(nèi)免稅,那我這個定額還要交的嗎?
老師好,我們公司最近做了留底稅額抵減增值稅欠稅和滯納金,23萬元的留底稅額抵減了18萬元的欠稅和1.6萬元的滯納金,請問賬務(wù)處理該怎么做?謝謝老師
8月征期欠稅16萬元,9月留抵14萬元,留抵抵欠后還有2萬元的增值稅未繳納,應(yīng)交的附加稅應(yīng)該按照16萬元繳納還是2萬元


不忘初心,方得始終 追問
2018-11-16 10:50
Kim 解答
2018-11-16 10:52
不忘初心,方得始終 追問
2018-11-16 10:55
Kim 解答
2018-11-16 11:05