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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2018-11-16 10:24

首先確認你對應的存貨是否銷售,沒有銷售進項轉(zhuǎn)出進入成本;銷售了,進項轉(zhuǎn)出進入損益
1。增值稅申報附表2的進項轉(zhuǎn)出欄次填寫;
2.企業(yè)所得稅:存貨沒有銷售,不調(diào)整;存貨當年銷售,不調(diào)整,年度匯算正常申報;以前年度銷售,更正對應年度的所得稅申報表)。

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首先確認你對應的存貨是否銷售,沒有銷售進項轉(zhuǎn)出進入成本;銷售了,進項轉(zhuǎn)出進入損益 1。增值稅申報附表2的進項轉(zhuǎn)出欄次填寫; 2.企業(yè)所得稅:存貨沒有銷售,不調(diào)整;存貨當年銷售,不調(diào)整,年度匯算正常申報;以前年度銷售,更正對應年度的所得稅申報表)。
2018-11-16 10:24:00
你好,是的,需要進項轉(zhuǎn)出
2018-06-14 10:39:25
你好,不只是進項稅,你也要受影響影響你們的企業(yè)所得稅。
2019-07-05 16:27:38
借:應交稅金-進項稅額 貸:應交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:應交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅金-未交增值稅
2018-01-05 17:19:39
紅沖憑證,申報進項稅額轉(zhuǎn)出即可
2018-01-05 16:51:27
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