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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-16 08:29

可以做這個調(diào)整分錄 
借;主營業(yè)務(wù)收入   貸;其他業(yè)務(wù)收入

牛老師 追問

2018-11-16 08:32

以金額結(jié)轉(zhuǎn)過利潤 
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過利潤

鄒老師 解答

2018-11-16 08:33

你好,做了這個調(diào)整分錄,再做結(jié)轉(zhuǎn)就是了 
借;本年利潤    貸;主營業(yè)務(wù)收入 
借;其他業(yè)務(wù)收入        貸;本年利潤

牛老師 追問

2018-11-16 08:37

如果我呢是其他業(yè)務(wù)收入的金額是1000 
那么我計入的是不含稅金額還是?

鄒老師 解答

2018-11-16 08:38

你好,其他業(yè)務(wù)收入是計入不含增值稅 的金額

牛老師 追問

2018-11-16 08:49

但我錯提的時候,計提過稅金 
借:應(yīng)收賬款15000 
貸:主營業(yè)務(wù)收入14563.11 
 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)436.89  如果是這筆 
我調(diào)整的時候 
借:主營業(yè)務(wù)收入14563.11 貸:其他業(yè)務(wù)收入14563.11 
是這樣嗎?  一個月

鄒老師 解答

2018-11-16 08:49

你好,是的,是這樣做調(diào)整分錄

牛老師 追問

2018-11-16 08:56

稅金:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)436.89 
貸:銀行存款436.89 
還是借:應(yīng)交稅費-已交稅金436.89

鄒老師 解答

2018-11-16 08:57

你好,這個是實際繳納的增值稅? 
你單位是小規(guī)模納稅人吧?

牛老師 追問

2018-11-16 09:04

實際繳納的 
是的 小規(guī)模

鄒老師 解答

2018-11-16 09:05

你好,繳納這樣做分錄 
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅   貸;銀行存款 
確認(rèn)收入,貸方是  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 ,小規(guī)模納稅增值稅沒有三級明細(xì) 
確認(rèn)收入分錄是  
借:應(yīng)收賬款15000 
貸:其他業(yè)務(wù)收入14563.11 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅436.89

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你好,營業(yè)執(zhí)照的就是主營業(yè)務(wù)收入一般
2020-01-05 09:32:11
物流企業(yè)營業(yè)收入主要由主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入構(gòu)成其中主營業(yè)務(wù)收入一般
2015-11-08 09:46:02
主營就是企業(yè)主要業(yè)務(wù)收入,比如銷售產(chǎn)品 其他業(yè)務(wù)收入是主營業(yè)務(wù)以外的收入,比如銷售材料收入
2016-03-24 17:17:57
你好。營業(yè)利潤=主營業(yè)務(wù)利潤+其他業(yè)務(wù)利潤 主營業(yè)務(wù)利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-期間費用-主營業(yè)務(wù)稅金及附加 其他業(yè)務(wù)利潤=其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)成本-其他業(yè)務(wù)稅金及附加
2019-03-09 16:11:58
你這個科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉,重新做這個
2019-09-28 11:43:06
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