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送心意

答疑-黃老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-11-15 21:55

之前跟他這3萬相關(guān)的其他應(yīng)付款/應(yīng)收賬款等做賬抵消

思哲 追問

2018-11-15 22:00

黃老師你好!如果先以公司現(xiàn)金沖抵后,〈是其他應(yīng)付款和應(yīng)付帳款,之前)那股改后的分錄又是怎樣反映呢?謝謝

答疑-黃老師 解答

2018-11-15 22:21

還有其他的的嗎,后續(xù)負(fù)債與他無關(guān)不用反應(yīng)分錄

答疑-黃老師 解答

2018-11-15 22:21

還有其他的的嗎,后續(xù)負(fù)債與他無關(guān)不用反應(yīng)分錄

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黃老師你好!如果先以公司現(xiàn)金沖抵后,〈是其他應(yīng)付款和應(yīng)付帳款,之前)那股改后的分錄又是怎樣反映呢?謝謝
2018-11-15 22:00:31
學(xué)員朋友您好,是公允價值入賬。
2023-03-28 21:54:36
你好借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),折舊 負(fù)數(shù)沖掉
2021-06-18 13:37:38
不用啊,有什么辦法呢
2019-10-18 15:26:30
同學(xué),這個視同固定資產(chǎn)清理來處理,只不過借方是應(yīng)付賬款。
2021-10-18 11:41:11
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