供應(yīng)商給我們的進項發(fā)票收了10個點,如果我交增值稅要交達到2%的話,銷項開出去要收幾個點才不會虧,怎樣算
陳紅超
于2018-11-15 16:27 發(fā)布 ??4935次瀏覽
- 送心意
肖老師
職稱: 中級會計師
2018-11-15 21:46
你好!應(yīng)交增值稅=銷售稅-進項稅,進項為供應(yīng)商貨物的10%,銷項為你銷售商品的16%,這個跟你商品銷售的價格即毛利率有關(guān),比如未稅進價100,進項稅10,假如120賣出,則銷項為120*16%=19.2,應(yīng)交增值稅=19.2-10=9.2,若按你的2%計算,應(yīng)補9.2-2.4=6.8 6.8/120=5.67%
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沒有辦法,這個都跨月了,沒有跨月還可以作廢。。。。。。。
2019-11-12 09:57:24

你好!應(yīng)交增值稅=銷售稅-進項稅,進項為供應(yīng)商貨物的10%,銷項為你銷售商品的16%,這個跟你商品銷售的價格即毛利率有關(guān),比如未稅進價100,進項稅10,假如120賣出,則銷項為120*16%=19.2,應(yīng)交增值稅=19.2-10=9.2,若按你的2%計算,應(yīng)補9.2-2.4=6.8 6.8/120=5.67%
2018-11-15 21:46:41

您好!不能。普通發(fā)票不能抵扣
2022-02-23 09:00:30

可以的,經(jīng)營過程中取得的專票也可以抵扣
2019-04-01 09:24:23

你好,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
2017-10-14 03:48:35
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陳紅超 追問
2018-11-16 10:17
肖老師 解答
2018-11-16 12:34
陳紅超 追問
2018-11-16 15:04
肖老師 解答
2018-11-16 16:27