
,在17年度掛賬其他應(yīng)付款-其他科目,18年度,確定了其他應(yīng)付款具體的二級科目,并付了款,如何調(diào)整會計分錄?
答: 借:其他應(yīng)付款--其他 貸:其他應(yīng)付款--具體的二級明細(xì) 借:其他應(yīng)付款--具體的二級明細(xì) 貸:銀行存款等
跨年度的其他應(yīng)付款二級科目錯了,要怎么調(diào)整
答: 您好,借其他應(yīng)付款二級科目錯誤的,帶其他應(yīng)付款二級科目正確的名
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年初數(shù)掛錯科目了,本來是其他應(yīng)付款貸方,做成其他應(yīng)付款借方余額了,怎么調(diào)整,給具體分錄
答: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款

