
老師,我們之前別人給我們做的帳,有一份財務報表,現(xiàn)在事務所重新給做的帳,把17年的帳全部做到18年里邊了,這個兩個報表如何合并一下呢?把有年初數(shù)的報表中的年初數(shù)寫入沒有年初數(shù)的報表中,可以嗎
答: 你好,稍等我看下哦
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司是2015年6月份從別人手里買過來的。之前是代理記帳公司在做帳,現(xiàn)在是由我在做。我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2015年的帳全部做錯了。我把帳重新做了。跟財務報表上的數(shù)據(jù)完全對不上,這樣會不會有問題啊
答: 您好!以前的建議不要改動了,以后改正確就行了。如果您之前的大改的話,您的稅什么的估計也要變。麻煩的很。




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樸老師 解答
2018-11-15 11:28
婉兒 追問
2018-11-15 11:45
樸老師 解答
2018-11-15 13:59