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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-11-14 20:23

借:預(yù)收賬款500000
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

芝麻開門 追問

2018-11-14 20:33

那這個主營業(yè)務(wù)收入 帳上是體現(xiàn)在18年,我們是補17年的收入,那賬上的收入和稅務(wù)的收入就不一樣了,比如7月,我們實際收入200萬,當月我們補交了17年收入100萬,那我們賬上的收入是300萬,但實際稅務(wù)18年7月的收入是200萬,就有100萬的差異,那這100萬的收入應(yīng)該在18年7月利潤表上的收入應(yīng)該填多少才對

江老師 解答

2018-11-14 20:34

這個什么時候進行賬務(wù)處理,就是當年的收入了。

芝麻開門 追問

2018-11-14 20:48

7月實際收入200萬,納稅申報表上也是200萬,當月后來補了100萬的17年收入,這個收入在稅務(wù)是屬于17年的呀,這不是存在100萬的差異嗎

江老師 解答

2018-11-14 20:49

這個補了17年應(yīng)做的收入,屬于7月的收入300萬元了。

芝麻開門 追問

2018-11-14 20:49

18年7月的利潤表上 收入應(yīng)該是200萬還是300萬才是正確的了

江老師 解答

2018-11-14 20:50

18年7月的利潤表上就是收入應(yīng)該是300萬元才是正確的

芝麻開門 追問

2018-11-14 20:58

老師,我都暈頭了,之前我在這群里提問,有位老師說,7月收入200萬,那100萬記入以前年度損益調(diào)整科目,我都不知道 是200萬還是300萬了

江老師 解答

2018-11-14 20:59

因為按理論上講是記入以前年度損益調(diào)整科目,但是,在實際工作中不可能不交增值稅,因此必須做在7月份的收入中。

芝麻開門 追問

2018-11-14 21:12

那位老師的分錄是 借 預(yù)收   貸 以前年度損益,然后在結(jié)轉(zhuǎn),這樣做正確嗎,還有我們補的收入100萬是不含稅價,如果按3%的稅率,我們沖預(yù)收賬款應(yīng)該沖103萬才對 是吧

江老師 解答

2018-11-15 09:38

是的,就是說稅務(wù)不可能這你們這樣將,將增值稅免了。
沖100萬元的不含稅收入,肯定有對的增值稅3萬元,就是103萬元了

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借:預(yù)收賬款500000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2018-11-14 20:23:25
100需要做賬,50萬是預(yù)收賬款余額,是150萬扣除100萬后體現(xiàn)。
2018-11-14 18:42:57
這個只要報表上重分類就可以,賬面不用調(diào)整的
2021-04-07 17:32:36
你好; 應(yīng)收賬款貸方是 負數(shù)的話; 重分類到 預(yù)收賬款欄次 ; 預(yù)收賬款 貸方負數(shù)重分類到應(yīng)收賬款 欄次去
2022-04-13 10:20:01
你好,同學(xué),借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。
2021-04-06 11:46:12
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