
老師,金蝶年底結(jié)賬怎么操作?
答: 如果需要年底結(jié)賬了,需要先復(fù)制一份AIS的文件,打印本年的總賬及明細賬,再進行結(jié)賬處理。不然結(jié)賬后整年的數(shù)據(jù)丟失了。
金蝶年底結(jié)賬應(yīng)該怎么軋賬操作
答: 金蝶結(jié)賬有一定的流程,首先進行期初余額核算,其次是賬務(wù)處理,再者是資產(chǎn)負債表和利潤表的編制,最后是軋賬核算。軋賬核算主要是按照期末余額和憑證附單的登記賬簿內(nèi)余額之間的差額,進行把登記賬簿內(nèi)余額和憑證余額對比調(diào)整,以確保賬務(wù)能夠正確反映實際情況,并準備財政部門審核。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2017年開始做賬,金蝶里面要怎么操作?要年底結(jié)賬后才開始嗎?
答: 不用可以開始設(shè)置做賬啊

