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送心意

小楊老師

職稱,中級會計(jì)師

2018-11-13 10:26

收到紅字發(fā)票再怎么做賬

小楊老師 解答

2018-11-13 10:28

借:主營業(yè)務(wù)成本(不含稅金額,負(fù)數(shù)),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(稅額,負(fù)數(shù)),貸:預(yù)付賬款-廠家(負(fù)數(shù))

*^_^*歡 追問

2018-11-13 10:36

那收到了呢

*^_^*歡 追問

2018-11-13 10:38

我們是購買方,我們需要給廠家開紅字發(fā)票信息表

小楊老師 解答

2018-11-13 10:40

開紅字信息表是不用做賬的,收到紅字發(fā)票做賬。借:主營業(yè)務(wù)成本(不含稅金額,負(fù)數(shù)),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(稅額,負(fù)數(shù)),貸:預(yù)付賬款-廠家(負(fù)數(shù))

*^_^*歡 追問

2018-11-13 10:41

那收到款呢

*^_^*歡 追問

2018-11-13 10:41

我們交稅的時候有增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個金額了。如果不做賬就對不上了

小楊老師 解答

2018-11-13 10:41

借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款-廠家

*^_^*歡 追問

2018-11-13 10:46

那成本那邊就掛著哪里了嗎?不沖了嗎

小楊老師 解答

2018-11-13 10:47

成本月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就會平了的

*^_^*歡 追問

2018-11-13 10:52

我知道。我的意思是總得金額就多了

*^_^*歡 追問

2018-11-13 10:52

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是增值稅轉(zhuǎn)出的時候轉(zhuǎn)吧

小楊老師 解答

2018-11-13 10:55

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是你收到紅字發(fā)票的時候轉(zhuǎn)出

*^_^*歡 追問

2018-11-13 10:57

那我們現(xiàn)在就要交稅了。如果不轉(zhuǎn)出那交的稅額那里對不上。

*^_^*歡 追問

2018-11-13 10:58

現(xiàn)在交增值稅那里就走增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。

小楊老師 解答

2018-11-13 11:01

你們開了紅字信息表,廠家就會開紅字發(fā)票給你,一般都會在一個月內(nèi)完成,所以你開了紅字信息表的那個月在申報(bào)增值稅的時候就要申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

*^_^*歡 追問

2018-11-13 11:03

好的。

小楊老師 解答

2018-11-13 11:03

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快

*^_^*歡 追問

2018-11-13 11:04

如果不做預(yù)付賬款做應(yīng)收賬款也可以吧

*^_^*歡 追問

2018-11-13 11:04

不對

*^_^*歡 追問

2018-11-13 11:04

講錯了

*^_^*歡 追問

2018-11-13 11:05

那就是減少了。

小楊老師 解答

2018-11-13 11:06

預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款都可以的,都是資產(chǎn)類科目,貸方的負(fù)數(shù),表示增加的

*^_^*歡 追問

2018-11-13 16:07

好的。謝謝你

小楊老師 解答

2018-11-13 16:07

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快

*^_^*歡 追問

2018-11-14 08:35

昨天那個問題。成本負(fù)數(shù)那成本就少了吧?

小楊老師 解答

2018-11-14 08:43

廠家給你返利了,當(dāng)然就是成本少了啊,廠家絕對是給你進(jìn)貨商品的返利,也就是商品進(jìn)貨價降低了,成本當(dāng)然也少了啊

*^_^*歡 追問

2018-11-14 08:45

哦哦。我知道是跟收入差不多的意思。意思是每個商品的成本就少了。對吧

小楊老師 解答

2018-11-14 08:58

是這個意思,祝您學(xué)習(xí)愉快

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收到紅字發(fā)票再怎么做賬
2018-11-13 10:26:39
你好,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-10-15 10:21:02
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-04-07 14:40:11
你好,同學(xué)。根據(jù)紅字發(fā)票內(nèi)容做紅字憑證。
2019-02-19 14:11:35
您好,請按如下步驟操作,謝謝。 1.點(diǎn)‘發(fā)票管理’,再點(diǎn)‘信息表’,點(diǎn)‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開’ 2.彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面 3.購方申請有兩種情況 當(dāng)選擇已抵扣時,只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。 當(dāng)選擇未抵扣時,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇對應(yīng)的具體未抵扣原因后,選擇發(fā)票種類,并填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼,點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。 【手工填寫納稅人信息、商品信息和申請理由等信息】 4.點(diǎn)擊“發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表”菜單項(xiàng) 5.點(diǎn)擊“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”菜單,選中開具的紅字發(fā)票信息表,點(diǎn)擊上傳 6.上傳成功后會顯示審核通過,并生成信息表編號 7.進(jìn)入專用發(fā)票填開界面,點(diǎn)擊“紅字”,選擇“直接開具”,將信息表編號直接輸入后點(diǎn)“確定”,核實(shí)信息無誤后方可打印
2016-09-20 10:56:58
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