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送心意

陳娟老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-11-12 22:55

最好去稅務局把前面錯的改正 或者這個月直接申報正確的

red???? 追問

2018-11-12 22:58

那意思就是:在這個月申報的時候加上以前月份的也沒問題是吧?

陳娟老師 解答

2018-11-13 07:26

不是加上 是這個月是什么數就報什么 按正確的報 報稅系統(tǒng)不是自動累加以前月份的

red???? 追問

2018-11-13 07:28

那以前的不需要管了嗎

陳娟老師 解答

2018-11-13 07:30

現在是最新的就可以了 如果改以前的人要去稅務局改

red???? 追問

2018-11-13 07:58

好的,我還有一個問題想再請教下老師
1、就是增值稅附表三,說是差額征收的企業(yè)才需要填,然后我8月申報的時候填了“本期發(fā)生額” ,9月又沒填,圖中的84887.13就是8月的數字。
2、如果不需要的填的話,那我需要更正報表嗎?還是在本期發(fā)生額那一欄里填-848837.13,讓期末余額數為0就可以了?

red???? 追問

2018-11-13 08:34

忘記上圖了

陳娟老師 解答

2018-11-14 14:56

你好,報表要改的話就要去稅局前臺更改

上傳圖片 ?
相關問題討論
最好去稅務局把前面錯的改正 或者這個月直接申報正確的
2018-11-12 22:55:51
同學,你好,正規(guī)操作是更正申報表
2023-08-03 15:56:32
你好,必須計入當所屬當月的
2016-11-16 20:41:12
可以,盤點現有的余額做期初,
2019-08-12 17:00:02
你好,不可以的(這個月申報時把前面幾個月少申報的加進去),應當做之前月份的更正申報才是的
2020-01-08 20:35:58
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