
在快賬里錄入期初值是借銀行存款,貸現(xiàn)金?
答: 你好,你指的 是建賬錄入期初數(shù)據(jù)?
老師,某銀行的業(yè)務(wù)前任會計沒有全部入賬(只入了部分),導(dǎo)致余額對不上。我找出漏作賬的業(yè)務(wù),準(zhǔn)備補(bǔ)入賬,結(jié)果發(fā)現(xiàn)。前任會計入賬的分錄都做的是銀行存款增加,現(xiàn)金減少。如果補(bǔ)入賬,做相反分錄,現(xiàn)金余額就有對不上了,請問老師如何處理?
答: 你是之前會計漏做的業(yè)務(wù),具體業(yè)務(wù)是現(xiàn)金增加還是減少,根據(jù)具體業(yè)務(wù)做賬就可以,不用相反分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
@甘老師,因為之前從未有會計(只有兼職會計)和出納帳不清,未做銀行帳!導(dǎo)致現(xiàn)在接帳銀行余額不對,在庫存現(xiàn)金和銀行存款硬調(diào)的話,可以吧?只有余額對上了,我才能正常接著往下做,不然沒法接。6月份已經(jīng)硬調(diào)了一個分錄讓銀行余額對上。
答: 同學(xué),您好,我覺得你做這家公司賬之前,先做個工作交接,如賬上余額的交接,實物的交接,把相關(guān)原因?qū)懬宄彩蔷褪悄憬訍鄣臅r候就是有差額的。之后你做了調(diào)整分錄。你就可以正常接手這家公司的賬了,如果有時間,你再去理一下以前年度的差額原因。雙方要簽字確認(rèn),這個做比較保險一些。讓領(lǐng)導(dǎo)做為監(jiān)交人簽字確認(rèn)。


暗香疏影 追問
2018-11-12 17:12
彩麗老師 解答
2018-11-12 18:12