老師,餐飲行業(yè)的,會員充值1000送出100元(不是好馬上消費)。內(nèi)帳的,會計分錄如下:借費用100元,銀行存款1000 貸預(yù)收帳款1100元。這樣處理可以嗎?會員消費時候,會計分錄如下:借:預(yù)收帳款 貨:營業(yè)收入。但這樣做的話,有一個問題,假如當(dāng)月充值送出的多,費用就多
Jane&Coby
于2018-11-12 13:15 發(fā)布 ??2197次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2018-11-12 13:18
你好,分錄對的,是的,當(dāng)月送的多費用會增加的
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你好,結(jié)息 借:銀行存款 借:財務(wù)費用-利息收入(紅字) 因為財務(wù)軟件做賬時,支出類科目在貸方的,結(jié)轉(zhuǎn)利潤不能自動轉(zhuǎn)的,所以一般都記在紅字借方。如果是手工帳的,可以記在貸方的。 如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
2018-05-23 16:41:28

你好,分錄對的,是的,當(dāng)月送的多費用會增加的
2018-11-12 13:18:31

詳細(xì)的描述一下您的問題。
2018-11-02 09:47:03

你好
實現(xiàn)收入,借;庫存現(xiàn)金,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
存入銀行,借;銀行存款,貸;庫存現(xiàn)金
2019-07-01 13:44:10

同學(xué)你好,社會保險費穩(wěn)崗貼分錄:
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-免稅收入。
2022-09-21 18:45:35
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