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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2018-11-11 12:00

你好,借原材料一暫估入賬,貸應(yīng)付賬款一暫估入賬,發(fā)票來沖紅,重新做分錄

莊老師 解答

2018-11-11 12:04

沖銷暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,重新做,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,

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多的部分做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
你好 沒有收到貨款 可以計入應(yīng)收賬款 沒收到發(fā)票可以暫估成本等來發(fā)票了再沖 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2019-10-29 10:12:06
你好,成本就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了
2017-12-18 14:41:38
<p>做和當(dāng)時相反的會計分錄即可</p><p><br/></p>
2016-07-29 10:39:47
您好,既然去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年取得發(fā)票無需再結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是需要將應(yīng)付賬款由暫估調(diào)整為非暫估。
2020-05-23 08:11:34
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