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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-09 14:08

把多暫估的5000多做相反分沖銷就是了

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把多暫估的5000多做相反分沖銷就是了
2018-11-09 14:08:18
你好 你上面是做了暫估分錄 和沖暫估分錄 現(xiàn)在你就按你實(shí)際發(fā)票來(lái)做原材料的賬 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款
2019-07-05 18:52:19
你好 暫估分錄的時(shí)候 借方原材料-暫估入庫(kù)貸方應(yīng)付賬款 是
2019-04-03 14:59:10
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-12-27 09:14:40
您好!沒明白你的意思,你收到發(fā)票就沖減對(duì)應(yīng)的原材料的暫估,然后做正確的
2017-06-23 16:36:55
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