
老師您好!我上月掛的其他應(yīng)收款到這個(gè)月轉(zhuǎn)辦成一本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)收款,可以這么寫吧
答: 您好!可以的。可以這樣
老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬(wàn) 是暫估成本 之后再收到成本發(fā)票 可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 正數(shù) 貸應(yīng)付賬款 正數(shù) 這樣把其他應(yīng)付款沖掉 可以嗎
答: 可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
想問(wèn)一下十二月做了一張普票暫估:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9500貸:其他應(yīng)收款-***9500一月份得票怎么做分錄?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9500貸:其他應(yīng)收款-***9500沖紅借:其他應(yīng)收款-***9500貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9500這樣對(duì)嗎?
答: 你好,可以的,暫估和發(fā)票金額一致的,可以這么做。




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§錦§ 追問(wèn)
2018-11-08 16:04
宋生老師 解答
2018-11-08 16:05
§錦§ 追問(wèn)
2018-11-08 16:06
宋生老師 解答
2018-11-08 16:06