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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-11-08 10:08

1.進項發(fā)票不一定當(dāng)月認(rèn)證,可以次月只要在規(guī)定的時間內(nèi)認(rèn)證就可以。2.看你自己,你想著要交點稅就可以少認(rèn)證點,如果你不想交稅,你就都認(rèn)證抵扣不完的可以留低。3不能抵扣的也需要認(rèn)證,不能抵扣的進項轉(zhuǎn)出,借費用成本相關(guān)科目貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

婕婕 追問

2018-11-08 10:27

老師請問一下那我在下月做賬時需要做兩筆嗎,一筆是進項認(rèn)證時的賬務(wù)一筆是進項轉(zhuǎn)出的賬務(wù)嗎

郭老師 解答

2018-11-08 10:35

你好,是的

郭老師 解答

2018-11-08 10:35

你好,是的

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相關(guān)問題討論
都可以的 你可以先留底 也可以后有了銷項再抵扣
2020-02-29 12:52:57
1.進項發(fā)票不一定當(dāng)月認(rèn)證,可以次月只要在規(guī)定的時間內(nèi)認(rèn)證就可以。2.看你自己,你想著要交點稅就可以少認(rèn)證點,如果你不想交稅,你就都認(rèn)證抵扣不完的可以留低。3不能抵扣的也需要認(rèn)證,不能抵扣的進項轉(zhuǎn)出,借費用成本相關(guān)科目貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2018-11-08 10:08:47
您好 進項稅額大于銷項稅額 進項稅留抵 可以不做賬務(wù)處理 有的單位月末也寫分錄結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-16 16:52:18
你好,不可以,小規(guī)模納稅人不存在抵扣進項
2019-10-25 05:39:52
一般是可以的,但是怕有差異,你具體和稅務(wù)局再確認(rèn)一下。
2023-03-29 10:00:11
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