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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-08 10:00

收到   借;庫存現(xiàn)金等科目  貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 
退回  借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸;庫存現(xiàn)金等科目

仙仙 追問

2018-11-08 10:08

您好老師!中間計提利潤怎么做分錄呢 
還有給領(lǐng)導(dǎo)買飯  報銷費(fèi)用的會計分錄怎么做

鄒老師 解答

2018-11-08 10:21

利潤分配分錄是  
借;利潤分配——應(yīng)付利潤    貸;應(yīng)付股利       
借;應(yīng)付股利    貸;銀行存款 
給領(lǐng)導(dǎo)買飯 報銷  借;管理費(fèi)用  貸;庫存現(xiàn)金等科目

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收到 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 退回 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2018-11-08 10:00:39
你好, 1. 記錄退費(fèi): 借:主營業(yè)務(wù)收入(或其他相關(guān)收入科目) 貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 (實(shí)際退還給學(xué)生的金額) 2. 如果之前已經(jīng)確認(rèn)了相關(guān)的稅費(fèi),還需要沖回相應(yīng)的稅費(fèi): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2024-07-21 20:56:45
沖減你的行政收入處理。
2019-10-01 15:24:12
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2017-03-28 11:59:28
你好,收取時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 退款時 借:預(yù)收賬款 貸:收入 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2019-02-11 08:02:33
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