
當(dāng)月發(fā)票收到就當(dāng)月付了錢(qián),可是下個(gè)月才抵扣的,當(dāng)月和下月分別要怎么做賬呢?
答: 一、當(dāng)月付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 二、當(dāng)月發(fā)票入賬 借:原材料(或庫(kù)存商品) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 三、下月認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額)
請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)給對(duì)方打過(guò)款的也收到發(fā)票了,但是沒(méi)有抵扣的怎么做賬???
答: 你好 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,收到發(fā)票本月不抵扣怎么做賬?抵扣時(shí)怎么做賬
答: 同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待勾選抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款

