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公司跟別人簽的合同是不含稅金額,不用提供票。但是到最后甲方需要我們開票,但是補稅給我們。但是合同金額是不含稅的。開票的話,就是含稅金額了。這個差額該怎么辦呢?
老師,我們公司的印花稅是按次繳納的,我們一般也沒有購銷合同啥的,是不是一個月交一次,按購進貨物的不含稅金額和銷售總收入繳納?
老師請問,我們9月份購進貨物不含稅金額5萬元,購進鋼絲不含稅金額1萬,收入不含稅8萬,我在填寫印花稅購銷合同這里,填寫14萬,對嗎?

