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靜若繁花
于2018-11-07 11:11 發(fā)布 ??749次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-11-07 11:13
預先支付物業(yè)費的時候 這么做記錄是對的
靜若繁花 追問
2018-11-07 11:14
好的,謝謝老師
bamboo老師 解答
不用謝 滿意請給五星好評
2018-11-07 11:15
另外物業(yè)費肯定要分攤吧,我又記了一筆借管理費用物業(yè)費(物業(yè)費總額三分之一的金額)貸預付賬款,這樣對嗎?
2018-11-07 11:18
看金額大小 金額不大的話 一次性進入費用也可以 金額大 就按你的分錄分攤
2018-11-07 11:21
2018-11-07 11:25
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公司10月份交的10-12月份物業(yè)費,我記錄的是:借預付賬款貸庫存現(xiàn)金,這樣對嗎?
答: 預先支付物業(yè)費的時候 這么做記錄是對的
老師,預付賬款成負數(shù),我可以用庫存現(xiàn)金收回來嗎?
答: 同學你好!預付賬款是負數(shù)的話? ?對應的就是應付賬款哦 科目要調整的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,預付工對費用 借 預付賬款 貸 庫存現(xiàn)金 對不?
答: 預付工對費用 工對這個指的啥?
用現(xiàn)金做平一筆預付賬款,即當對方退款。借:庫存現(xiàn)金 貸:預付賬款 。那么,只要收款方也就是我方開個收據(jù)就可以嗎?要不要我方蓋章
討論
同一個人 材料結轉借方4000 應付賬款貸方4000 預付賬款借方4000 貸方庫存現(xiàn)金4000 我怎么把賬平了
借:預付賬款-預付成本 貸:庫存現(xiàn)金怎么沖減
公司18年10月支付了10.11.12月份的房租,19年1月又支付了3個月房租,預付房租時做的:借:預付賬款-房租 貸:庫存現(xiàn)金。3月滴收到這6個月的房租,請問是一次性沖減預付賬款還是每月計提怎呢?
定金在上個月做了預付費用,本月定金收回來了,借;庫存現(xiàn)金 貸:預付費用
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2018-11-07 11:14
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2018-11-07 11:14
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2018-11-07 11:25