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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-06 15:17

這個(gè)是業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅稅前扣除的限額比例,就是按實(shí)際發(fā)生額的60%和當(dāng)期銷售收入的5‰這兩者中取較小的數(shù)字作為扣除限額。

Sunny 追問(wèn)

2018-11-06 15:20

這是匯算清繳的情況下扣除?

張艷老師 解答

2018-11-06 15:21

是的,在所得稅匯算清繳時(shí)做的納稅調(diào)整。

Sunny 追問(wèn)

2018-11-06 15:22

匯算清繳調(diào)整完還需要交稅嗎啊?

張艷老師 解答

2018-11-06 15:28

這個(gè)是要看匯算清繳后的情況了,可能涉及補(bǔ)稅,也可能涉及退稅。

Sunny 追問(wèn)

2018-11-06 15:57

老師,比如說(shuō)招待費(fèi)合計(jì)是3萬(wàn),30000*60%=18000,收入100萬(wàn)的話,1000000*0.5%=5000,意思是按照5000扣除嗎?

張艷老師 解答

2018-11-06 16:03

是的,最多在所得稅稅前扣除5000,剩余的25000是要做納稅調(diào)增。

Sunny 追問(wèn)

2018-11-06 18:32

納稅調(diào)增是要交稅嗎

張艷老師 解答

2018-11-06 20:09

單獨(dú)說(shuō)納稅調(diào)增是要交稅。但是所得稅匯算清繳是一個(gè)整體綜合計(jì)算的結(jié)果。只有到最后才知道是否需要補(bǔ)交所得稅的。

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這個(gè)是業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅稅前扣除的限額比例,就是按實(shí)際發(fā)生額的60%和當(dāng)期銷售收入的5‰這兩者中取較小的數(shù)字作為扣除限額。
2018-11-06 15:17:46
不是,只能按60%部分扣除
2017-03-22 21:11:06
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的
2018-12-25 11:04:30
您好,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的千分之五。
2016-11-17 21:47:52
你好,是賬面發(fā)生金額
2019-04-17 11:36:05
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