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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2018-11-06 14:46

借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù),紅沖就可以,結(jié)轉(zhuǎn)損益的也需要紅沖

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你好,是的
2017-01-11 10:16:59
你確認(rèn)收入的時(shí)候,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,這個(gè)就是貸方
2019-06-06 16:08:30
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
是的,要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的
2020-07-15 13:08:29
做的憑證是正確的
2019-01-05 18:09:56
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