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潘向芙
于2018-11-06 12:58 發(fā)布 ??1429次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-11-06 12:59
這個影響不大,因為是屬于年度收入的統(tǒng)計報表
潘向芙 追問
2018-11-06 13:00
我的意思是企業(yè)2017年銷售收入0,我年報銷售收入寫了45000元
江老師 解答
2018-11-06 13:01
這個沒有影響,因為稅務(wù)與工商的收入數(shù)據(jù)沒有聯(lián)網(wǎng)
新批企業(yè)還未開稅
2018-11-06 13:02
沒有交稅,這個應(yīng)該是零申報的。
所以現(xiàn)在解決方案有嗎
2018-11-06 13:03
這個就這樣了,不用更正處理。
2018-11-06 13:04
稅務(wù)那邊會強制性補稅嗎,好怕呀
這個不會強制性補稅的
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工商年報 我虛報了45000元銷售額 其實企業(yè)0銷售
答: 這個影響不大,因為是屬于年度收入的統(tǒng)計報表
老師,您好!問您下工商年報的銷售額指的是什么數(shù)據(jù)?
答: 你好,就是指的年度銷售收入的意思
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師我去年的工商年報銷售金額填寫錯誤,現(xiàn)在已經(jīng)超過 6 月 30 號現(xiàn)在還可以修改不
答: 同學(xué)您好,你好,可以的 ,一般需到政務(wù)大廳辦理。
你好,老師,我有個企業(yè)是核定征收的個體工商戶,一季度核定45000,季度開發(fā)票不含稅3000,報增值稅中未達起征點銷售額填核定的45000還是實際開發(fā)票3000,
討論
關(guān)于報銷:員工報銷培訓(xùn)費,發(fā)票名稱:預(yù)付卡銷售 1428元,稅額 0元,實際中,可以這么處理嗎?對方不會再給發(fā)票了。
個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得怎么填報表?(銷售額超出核定銷售金額45000,例如本期銷售收入金額是60000元,具體報表怎么填?)
公司是小規(guī)模,去年9月29號開了一張272874的發(fā)票,然后11月1號把這張發(fā)票沖了,然后我在金稅盤看了一下數(shù)據(jù),2018年7月:實際銷售金額19320.38,實際銷項稅額579.62;2018年8月實際銷售金額:53203.88,實際銷項稅額1596.12;2018年9月實際銷售金額307935.94,實際銷項稅額9238.06;2018年10月實際銷售金額0,實際銷項稅額0;2018年11月實際銷售金額-253275.73,實際銷項稅額-7598.27;2018年12月實際銷售金額16990.29,實際銷項稅額509.71;國稅網(wǎng)申報的時候2018年7月-9月申報增值稅11413.81,2018年10月-12月是0,請問該退7088.57,還是退7947.78
老師,請問個體戶工商年報時,資金數(shù)額怎么填呢,它跟銷售額的數(shù)據(jù)是要一致嗎
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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潘向芙 追問
2018-11-06 13:00
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2018-11-06 13:01
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