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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-06 12:43

后期收到了發(fā)票再?zèng)_預(yù)付賬款處理

常思一二 追問(wèn)

2018-11-06 12:44

單位已經(jīng)聯(lián)系不到,發(fā)票不可能開(kāi)回來(lái)了怎么處理

江老師 解答

2018-11-06 12:45

借:庫(kù)存商品(或原材料) 
貸:預(yù)付賬款 
 
只能做無(wú)票的費(fèi)用處理。后期在調(diào)增企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額了。

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您好!一般您對(duì)公的這些都要對(duì)上。不然盡量不要用對(duì)公支付。 至于金額有一點(diǎn)點(diǎn)差額,差額部分做在現(xiàn)金里面吧。
2016-03-31 10:38:21
后期收到了發(fā)票再?zèng)_預(yù)付賬款處理
2018-11-06 12:43:09
你好。成為一般納稅人收到的專票可以抵扣
2018-09-07 14:29:04
你好 可以的。就當(dāng)是法人代表暫支的備用金
2019-09-06 05:02:22
你好,申報(bào)系統(tǒng)里的自己無(wú)法調(diào)整的
2019-02-20 16:51:03
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