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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-11-06 12:01

你這樣可以暫估入賬,按你暫估價格先結(jié)轉(zhuǎn)成本,后續(xù)來發(fā)票要是有差額就需要沖回之前暫估按發(fā)票做。

XYP_ 追問

2018-11-06 12:14

現(xiàn)在我已經(jīng)收到了發(fā)票,我可以借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款-暫估價應(yīng)付款,下月做相反分錄沖回,原分錄沖回后就可以進(jìn)項是多少就做多少了吧?

maize老師 解答

2018-11-06 12:16

那你們收發(fā)票就不用做應(yīng)付賬款-暫估款,應(yīng)該直接掛供應(yīng)商名字就可以,還有暫估是沒有進(jìn)項稅額,只有借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估款。

XYP_ 追問

2018-11-06 12:58

好的好的,那下月是直接做相反分錄,然后再按正常進(jìn)項做是么?

maize老師 解答

2018-11-06 13:02

借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估款負(fù)數(shù)之后按發(fā)票做就可以。

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你這樣可以暫估入賬,按你暫估價格先結(jié)轉(zhuǎn)成本,后續(xù)來發(fā)票要是有差額就需要沖回之前暫估按發(fā)票做。
2018-11-06 12:01:18
盤虧記管理費(fèi)用,盤贏記營業(yè)外收入
2019-05-27 10:41:32
您好,按盤點(diǎn)的庫存商品金額,再減去進(jìn)銷差價,來調(diào)整處理就行了。
2019-05-22 23:41:52
您好,按盤點(diǎn)的庫存商品金額,再減去進(jìn)銷差價,來調(diào)整處理就行了。
2019-05-22 23:29:38
同學(xué)你好 暫估入庫的匯算清繳的時候也得來發(fā)票的
2021-09-01 10:56:06
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