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123456
于2018-11-06 09:32 發(fā)布 ??984次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2018-11-06 09:34
這個計稅依據是根據你實際交增值稅來繳納附加稅。
123456 追問
2018-11-06 09:36
15515.53怎么來的?
maize老師 解答
2018-11-06 09:37
你這個是啥真賬實操嗎?
不是全部按8723.3來計算嗎???
2018-11-06 09:38
是的。我在國稅網上開專票
2018-11-06 09:40
你看哪個實操的課程,可以說下嗎?我進去看下啥情況。
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小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅交過了,附加稅計稅依據=自開普票增值稅+代開專票增值稅,對不對?
答: 合計銷售額季度超過9萬嗎?那就按公式填寫,后面有一個實際交的這個會減除你代開專票時交的附加稅。
小規(guī)模公司代開專票,這個計稅依據怎么得來。不是都按增值稅計算附稅的嗎?
答: 這個計稅依據是根據你實際交增值稅來繳納附加稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人8月代開過增值稅專票,9月申請城建稅時候是不是以專票上實際繳納的增值稅為計稅依據
答: 是的,你的理解是對的了
小規(guī)模納稅人,有代開專票的情況,代開的時候增值稅已經交過了,這種情況報增值稅附加的時候,計稅依據是應納稅合計,還是應納稅合計減代開專票時已經交過的增值稅
討論
小規(guī)模納稅人季度申報,有稅局代開專票31萬和自開普票2萬,申報附加稅是按代開專票時已預繳的增值稅+普票要繳的增值稅作為計稅依據嗎?
老師,我手上這家企業(yè) 小規(guī)模企業(yè) 普通發(fā)票沒有超過免稅額,所以增值稅0。但是有稅務局代開發(fā)票 有增值稅專用發(fā)票 ,那我網上報附加稅計稅依據填0 是不是錯了?計稅依據 要填代開增值稅專票交的增值稅金額 是嗎
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),有代開的專用發(fā)票,有自己開的普通發(fā)票,這個季度銷售額未滿30萬,增值稅免得是普通發(fā)票增值稅,需要交的是代開的增值稅,對嗎?然后城建稅,教育費附加的計稅依據以按代開專票的增值稅,不用把普票的增值稅作為計稅依據,后以交代開專票的增值稅計算城建稅按7%繳納,減免代開的附加稅,對嗎?
附加稅的計稅依據是增值稅,如果是小規(guī)模找國稅代開專票,季度又不超過9萬,需要繳附加稅嗎
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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2018-11-06 09:36
maize老師 解答
2018-11-06 09:37
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maize老師 解答
2018-11-06 09:40