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喜笑顏開
于2018-11-05 16:02 發(fā)布 ??959次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-11-05 16:03
是的,需要發(fā)票才是。但出差補貼可以不用發(fā)票
喜笑顏開 追問
2018-11-05 16:05
出差補貼有按標準發(fā)放嗎?是否要在個稅里申報?
徐阿富老師 解答
2018-11-05 16:09
你好,按照當?shù)貒覚C關(guān)標準內(nèi)不用發(fā)票,不用計算個稅,這個標準可以咨詢當?shù)刎斦蛘叨悇?wù)
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員工出差時,產(chǎn)生的餐費住宿費,是否一定要發(fā)票才能入帳呢?
答: 是的,需要發(fā)票才是。但出差補貼可以不用發(fā)票
老師,這個餐費和住宿費開在一張發(fā)票上了,可以嘛?
答: 你好,可以的,這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問一下現(xiàn)在住宿費入帳有什么要求?
答: 你好 看住宿費的性質(zhì) 如果是出差 那就計入差旅費 如果是招待客戶 那就是招待費 往期間費用里放就行了
公司給員工出差補助的餐費,住宿費,沒發(fā)票可以入賬嗎,那像這種情況怎么樣才能入賬呢
討論
建筑類,內(nèi)賬,報銷住宿費,開得是餐飲發(fā)票,摘要寫報銷住宿費,會計科目怎么寫?計入餐飲費還是計入住宿費?
客戶的機票、住宿費等怎么入帳
錯把餐費開成住宿費怎么辦?
就是去外地評殘所產(chǎn)生的高鐵費,餐費,住宿費呀
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 58502 個
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喜笑顏開 追問
2018-11-05 16:05
徐阿富老師 解答
2018-11-05 16:09