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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-05 14:41

支付工資應當是這樣做分錄啊 
借;應付職工薪酬  貸;銀行存款等科目

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-11-05 14:42

扣除社保和個稅啊

鄒老師 解答

2018-11-05 14:47

你好,你可以參照一下這個例題 
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 
月頭繳納時會計分錄為: 
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
    其他應收款--社會保險費(個人部分)279 
貸:銀行存款 995 
月底計提會計分錄為: 
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 
   貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 
貸;應付職工薪酬-工資3500 
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 
借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 
  貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 
  應交稅費--應交個人所得稅 0 
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-11-07 22:24

你這個太復雜了看不懂

鄒老師 解答

2018-11-07 22:24

你好,看不懂的地方具體是?

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相關問題討論
支付工資應當是這樣做分錄啊 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2018-11-05 14:41:11
你好,一般是用其他應付款的。這個是代員工支付給稅務局和社保中心的
2021-06-12 21:39:12
做其他應付款,(還有繳納的時候社保個人部分到底是其他應收款還是其他應付款呢?)都放到其他應付款
2015-08-20 10:24:58
都可以,根據習慣吧,一般比較愛用其他應付款
2017-07-16 21:48:13
你好!看你們單位先發(fā)工資還是先交保險,先發(fā)工資是其他應付款,先交保險其他應收款
2016-03-10 19:07:00
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