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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-05 10:48

是的,理解是正確的,等需要抵減增值稅時(shí),才做抵減分錄。注意要在年底前做抵減分錄并填寫進(jìn)納稅申報(bào)表。

A 追問(wèn)

2018-11-05 10:54

老師,請(qǐng)問(wèn)如果年底前一直沒(méi)有收入的話,這280元明年有收入的時(shí)候也不能抵減增值稅了?

張艷老師 解答

2018-11-05 10:57

年底前即使沒(méi)有收入,也要填寫進(jìn)申報(bào)表,這樣不會(huì)浪費(fèi)機(jī)會(huì),至于填寫進(jìn)申報(bào)表,何時(shí)抵減就沒(méi)有時(shí)間限制了。

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是的,理解是正確的,等需要抵減增值稅時(shí),才做抵減分錄。注意要在年底前做抵減分錄并填寫進(jìn)納稅申報(bào)表。
2018-11-05 10:48:05
購(gòu)買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入
2017-07-03 10:49:35
您好,同學(xué),您的分錄正確。
2020-07-29 16:11:01
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),   借:管理費(fèi)用 800     貸:銀行存款/現(xiàn)金 800 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 800 貸:管理費(fèi)用 800
2017-07-26 23:12:48
你好,減免貸方是管理費(fèi)用,而不是營(yíng)業(yè)外收入的
2018-07-20 09:13:09
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