在計(jì)提社保時(shí)借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 在繳納時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
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于2018-11-05 09:59 發(fā)布 ??1150次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-11-05 10:01
只有單位承擔(dān)部分的社保要通過應(yīng)付職工薪酬-社保
計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款
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也就是說,你之前計(jì)提的這個(gè)金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個(gè)差額給他補(bǔ)計(jì)提起來??缒炅?,你這個(gè)費(fèi)用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39

你好,是的,單位個(gè)人分別計(jì)算的
2017-08-08 10:39:38

同學(xué),你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計(jì)提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52

借管理費(fèi)用一工資,社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一工資,社保費(fèi)
2018-10-10 14:53:22

你好 不對(duì)的 。 應(yīng)該是 :借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。 繳納借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款
2021-02-05 11:27:04
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2018-11-05 10:03
辜老師 解答
2018-11-05 10:03