老師您好,我們上個月公司的股份轉讓給公司,其中有 問
若有實繳,只用做實收資本內(nèi)部調整分錄 答
你好,老師,我想問一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?,每個月 問
支付的時候計入應付職工薪酬——職工福利費,月底轉入管理費用-福利費 答
老師請教一下國內(nèi)購進一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當月申報無票收入 答
老師公司買個車40萬,抵了貨款5萬,實際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進項 貸:銀行存款 貸:應收賬款 答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售,收購期間產(chǎn)生的臨 問
臨時工加班吃飯費、鏟車費用、倉庫租金:計入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥收購成本); 更換漏保費用:先計入 “制造費用”,期末轉入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉入 “主營業(yè)務成本”。 答

8月開票的抬頭開錯了,10月份做了紅沖重新開了一張發(fā)票,那重新開出來的那張發(fā)票要不要做帳務處理,8月份做的分錄月底又做了成本結轉,如果10月份要紅沖了憑證,又得紅沖成本,這樣好麻煩,要怎么處理好,金額什么的都一樣就抬頭的公司名開錯了
答: 10月份紅沖8月的成本收入然后再做一次就可以,金額是一樣的,最后一正一負不影響10月的數(shù)據(jù)
老師請問我下面的分錄正確嗎?做了收入可以馬上結轉成本嗎?收入和成本在一張憑證上可以嗎?
答: 你好,這樣不行的,不能多借多貸,分二張憑證做,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問銷售貨物是在最后結轉成本前在分錄,還是在記錄憑證中間就可以編制,一般憑證編制的先后順序是怎樣的
答: 同學,收付款憑證按日期來做就好,銷售貨物的話一般都是做在月末做憑證,先確認收入再結轉成本這樣子。記錄憑證中間也可以編制??茨愕膫€人習慣就好。只要能把賬記清就行了。
老師,這個月采購的貨物已經(jīng)入庫,沒有付款對方也沒有開票,這個月可以正常結轉成本嗎?下月收回發(fā)票附在這個月的憑證里即可?
有張采購貨物的普票,里面貨物有部分在本月已經(jīng)賣掉并可以結轉成本,把發(fā)票放到憑證里,但是其中還有部分貨物,是下個月才賣掉,但是下個月沒有發(fā)票放到憑證里面了,這應該怎么處理
老師好!定制產(chǎn)品直接到賣方安裝不經(jīng)過公司,并且定制的產(chǎn)品還沒有發(fā)票。我結轉成本的憑證后面附什么附件呢?


BGS 追問
2018-11-05 09:38
郭老師 解答
2018-11-05 09:39
BGS 追問
2018-11-05 10:29
郭老師 解答
2018-11-05 10:38
BGS 追問
2018-11-05 10:41
郭老師 解答
2018-11-05 10:42