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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-11-05 09:21

根據(jù)您的描述,就是實際發(fā)放工資后,讓該員工上交100元給出納就行了,不用做分錄處理的。

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相關(guān)問題討論
這個不充公,是不用做賬的,單獨記錄一下就行了。
2018-11-05 10:36:27
根據(jù)您的描述,就是實際發(fā)放工資后,讓該員工上交100元給出納就行了,不用做分錄處理的。
2018-11-05 09:21:44
借:管理費用--社保100,貸:銀行存款100
2017-11-13 21:13:11
借:管理費用--工資(負(fù)值),借:其他應(yīng)收款
2017-02-06 09:59:42
您好,都可以記入其他應(yīng)收款
2017-02-06 09:19:22
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