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送心意

莊老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2018-11-02 20:20

你好,第二圖是正確

嘉麗 追問

2018-11-02 20:36

莊老師,您好,按圖2 為什么我的試算平衡表年初余額不平呢,差額正好是510000?

莊老師 解答

2018-11-02 20:49

你好,你沒有年末余額

嘉麗 追問

2018-11-02 21:34

老師,可是給出的期初數(shù)據(jù)里: 年初余額是0,本期借方發(fā)生550000,貸方50000,期末余額-40000這個(gè)邏輯是對的啊, 怎么就失算不平衡了呢

嘉麗 追問

2018-11-02 21:38

老師,可是給出的期初數(shù)據(jù)里: 年初余額為0,本期借方發(fā)生550000,貸方50000,期末余額-40000這個(gè)邏輯是對的啊, 怎么就失算不平衡呢

莊老師 解答

2018-11-02 21:46

期初余額有余額和本期發(fā)生額一樣是怎么回事

嘉麗 追問

2018-11-02 22:07

老師我也不知道,這是會計(jì)學(xué)堂 全盤賬實(shí)操 商品流通零售業(yè)的賬,我在用給出的會計(jì)科目期初數(shù)據(jù)錄入建賬信息,但是怎么都提示試算不平衡,是后臺程序的問題嗎?(根據(jù)圖一填圖二)

莊老師 解答

2018-11-02 22:12

你好,年初都沒余額,期初會有余額,你再查查看

嘉麗 追問

2018-11-02 22:13

好的我再看看,謝謝莊老師!

莊老師 解答

2018-11-02 22:36

應(yīng)該的。祝你學(xué)習(xí)快樂!

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加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
同學(xué)請稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
沒有反,就是這樣的,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-03 10:21:58
二級科目 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2020-07-14 18:15:23
轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)科目。 未交增值稅,借方余額表示留底,貸方余額表示應(yīng)該繳納,沒有繳納的。 通過這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅來結(jié)轉(zhuǎn)的。
2024-07-19 11:09:38
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